基于内部审计整改的企业风险控制与经营优化
Journal: Economics DOI: 10.12238/ej.v7i10.1960
Abstract
本文探讨了内部审计整改在企业风险控制与经营优化中的关键作用。通过深入分析当前企业内部审计整改的实施现状与存在问题,提出了流程优化、成本控制和决策支持等策略。结合实际成功案例,展示了内部审计整改如何帮助企业提升运营效率和管理水平。最后,对常见问题提出了切实可行的建议,强调了整改执行、专业能力提升及持续改进的重要性,旨在为企业实现风险控制与经营优化提供指导。
Keywords
内部审计整改;风险控制;经营优化
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[1] 仲虹蔚,李翔宇.企业内部控制审计与管理制度优化研究[J].中国集体经济,2023(30):40-43.
[2] 许巍岚.国有企业内部审计与风险控制研究[J].市场周刊·理论版,2023(12):0163-0166.
[3] 苏勇.企业内部控制审计与管理制度优化研究[J].中国集体经济,2021(21):2.
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